本網(wǎng)訊 根據(jù)省公司《內部會計控制規(guī)范》等財務管理制度有關規(guī)定。近日,濟南分公司財務資產部積極配合省公司審計部完成了對2014年原主要負責人經(jīng)濟責任離任審計整改落實情況的檢查。
檢查內容包括:針對審計發(fā)現(xiàn)的問題制定的整改措施以及落實情況;完善資產管理、財務管理等內控制度;加強內部控制與經(jīng)營管理的檢查等內容。檢查結果令人滿意,受到省市公司領導的好評。
針對一年來的財務工作整改情況,財務資產部把工作中的具體做法、經(jīng)驗進行了認真總結,向省公司審計部提交了《濟南分公司原主要負責人離任審計整改成效匯報》。








